Versionen im Vergleich

Schlüssel

  • Diese Zeile wurde hinzugefügt.
  • Diese Zeile wurde entfernt.
  • Formatierung wurde geändert.

Inhalt
Anker
top
top

Anzeigeproblem im Feld < Belastung > bei Sammelabrechnung
Onlinebanking Vorgangszuweisung
Liste Provision/Buchung Tilde bei Fakturierung
Fehlende Kontenbezeichnung in Vorschau
Anzahlung/Restzahlung in Veranstalterabrechnung - Zahlung
TOC ER Import Anzeige der Summen
Kontenblatt: Buchungstext für Soll und Haben steuerbar
"Gutschein bezahlt" Markierung im Vorgang
Kontenblatt: Status bei gefiltertem Ergebnis setzen
Kontenblatt: Anzeige Mitarbeiter für Buchungssatz
Ein-/Auszahlungen: Probleme mit MWSt Zuweisung
Feld "Kontrollbetrag" zeigt keinen Betrag mehr an
Kontrolle Veranstalterabrechnung zeigt falsche Veranstalter OPs
Kontenblätter: Neue Eingrenzung nach Filter Nutzung nicht möglich
Provision /Buchung zeigt falschen Erlöswert
Zahlungskontrolle
Stornodatum der Erlöse nicht immer richtig berücksichtigt
Journal nach Änderung des Buchungstextes
Suchfunktion in Gutscheinliste Kundenzahlung
Veranstalterabrechnung zeigt falsche Werte/Restbeträge
Buchungsstapel
Auszugnummer in Kudenzahlung
Veranstalter Abrechnung bei Optionsbuchung
Zahlung Veranstalter Abrechnung
Finanzstand offene Forderungen
Druck Kontenblatt aus Bildschirmanzeige
Storno im Kontenblatt mit Fremdwährungskonten
Kundenzahlung mit Fremdwährung
Neues Feld in Kundenzahlung
Buchungsdatum in Kundenzahlung
Kontrolle über Zahlbetrag nach Zahlung
Fehler beim Datev Export
zu erw. Restbetrag wird bei Ausgang falsch berechnet
Fremdwährung

Anker
link1
link1

Anzeigeproblem im Feld < Belastung > bei Sammelabrechnung

Bei Nutzung der Sammelabrechnung stimmt der angezeigte Betrag im Feld < Belastung > nicht mit dem korrekten Betrag überein. In der Buchhaltung wird der richtige Betrag verbucht.

Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: Sammelabrechnung
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00051818

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link2
link2

Onlinebanking Vorgangszuweisung

In bestimmten Fällen wurde die manuelle Zuweisung von Konten nicht mit abgespeichert. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking - Kontoauszugsimport >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00051889

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link3
link3

Liste Provision/Buchung Tilde bei Fakturierung

Bei Veranstaltern die auf Tab.2 stehen wurden die Erlöse nach der Fakturierung mit einer Tilde angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Provision/Buchung >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052240

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link4
link4

Fehlende Kontenbezeichnung in Vorschau

Grenzt man im Kontenblatt mehrere Konten ein, und blättert dann zum nächsten Konto, so wurde nur noch die Nummer und nicht mehr der Kontenname angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Buchhaltung - Kontenblätter >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052289

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link5
link5

Anzahlung/Restzahlung in Veranstalterabrechnung - Zahlung

Wenn man über die Veranstalterabrechnung eine Zahlung an den Veranstalter eingibt, so werden für den Zahlungsdialog aus dem Abschnitt < Zahlungen/Gutschriften > entweder der Wert aus dem Feld < Restbetrag > (Anzahlungsbetrag) oder der Wert aus dem Feld < Zahlbetrag > (bei bereits erfasster Anzahlung) übernommen.

Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: < Zahlungen/Gutschriften >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052518

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link6
link6

TOC ER Import Anzeige der Summen

Beim TOC ER Import wurde die Anzeige der Summen angepasst.

Menü: < Datei - Dateien - Import - Import VA-Abrechnung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054481

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link7
link7

Kontenblatt: Buchungstext für Soll und Haben steuerbar

Man kann im Buchungstext über das Trennzeichen "|" (auf Tastatur: "Alt Gr + Taste für <>) steuern, welcher Text beim Soll-Konto und beim Haben-Konto angezeigt wird. Beispiel: Der Buchungstext "Buchungstext Soll|Buchungstext Haben" zeigt auf dem Kontenblatt des Soll-Kontos den Text "Buchungstext Soll", auf dem Haben-Konto den Text "Buchungstext Haben".

Menü: < Buchhaltung - Kontenblätter >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054571

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link8
link8

"Gutschein bezahlt" Markierung im Vorgang

Neben der bereits existierenden Funktion < Vorgang - Sammelrechnung - Sammelzahlung > kann nun auch die normale Kundenzahlung dafür genutzt werden, um den Status "Gutschein bezahlt" in einer Gutscheinleistung zu setzen. Dazu muss in der Kundenzahlung die entsprechende Leistung ausgewählt werden (Drop Down Feld rechts neben dem Feld "Währung").

Menü: < Vorgang - Kundenzahlung >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054706

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link9
link9

Kontenblatt: Status bei gefiltertem Ergebnis setzen

Es war bisher nicht möglich, im Kontenblatt einen Status nur auf die gefilterten Einträge zu setzen. Beim Versuch, den Status von gefilterten Einträgen zu setzen, wurde der Status bei allen Einträgen gesetzt. Dieses Problem wurde behoben.

Menü: < Buchhaltung - Kontenblätter >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054843

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link10
link10

Kontenblatt: Anzeige Mitarbeiter für Buchungssatz

Bei der Anzeige eines Buchungssatzes wird angezeigt welcher Mitarbeiter den Buchungssatz generiert hat.

Menü: < Buchhaltung - Journal/Grundbuch > < Buchhaltung - Kontenblatt >
Bereich: < Kontext >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054852

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link11
link11

Ein-/Auszahlungen: Probleme mit MWSt Zuweisung

Die Zuweisung der Mehrwertsteuer bei Ein-/Auszahlungen funktionierte nicht richtig in Version X11.01. Dieses Problem ist behoben.

Menü: < Buchhaltung - Ein-/Auszahlungen >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054936

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link12
link12

Feld "Kontrollbetrag" zeigt keinen Betrag mehr an

Das Feld "Kontrollbetrag" zeigte ab Version X11.01 keinen Betrag mehr an. Dieser Fehler ist behoben.

Menü: < Buchhaltung - Buchen >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054940

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link13
link13

Kontrolle Veranstalterabrechnung zeigt falsche Veranstalter OPs

Bei Nutzung der Kontrolle Veranstalterabrechnung wurden die Zahlungstermine für den Veranstalter nicht immer korrekt dargestellt. Die Veranstalter OP's direkt über die Veranstalterabrechnung waren korrekt. Dieser Fehler ist behoben.

Menü: < Vorgang - Kontrolle VA-Rechnung >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00055241

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link14
link14

Kontenblätter: Neue Eingrenzung nach Filter Nutzung nicht möglich

Nachdem der Filter in den Kontenblättern genutzt wurde, kann das Kontenblatt nicht mehr ohne den Filter angezeigt werden. Man muss das ganze Fenster Kontenblatt schließen und neu aufrufen. Dieser Fehler ist behoben.

Menü: < Buchhaltung - Kontenblätter >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00055248

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link15
link15

Provision /Buchung zeigt falschen Erlöswert

Wenn im Vorgang der Einkaufspreis mit 0 angegeben wurde, zeigte die Liste Provision /Buchung als Erlöswert "0". Dieser Fehler ist behoben.

Menü: < Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Provision/Buchung >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00055138

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link16
link16

Zahlungskontrolle

In der Version X11.01 ist aufgefallen, dass in der Zahlungskontrolle nicht alle Kundenzahlungs OPs angezeigt wurden. Dieser Fehler ist behoben.

Menü: < Buchhaltung - Zahlungskontrolle >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00055273

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link17
link17

Stornodatum der Erlöse nicht immer richtig berücksichtigt

Unter gewissen Umständen wurde bei Änderung in der VA-Abrechnung nicht immer das richtige Datum für die Erlöse berücksichtigt. Dieser Fehler ist behoben.

Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00055191

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link8
link8

Journal nach Änderung des Buchungstextes

Die Kostenstelle war nach ändern des Buchungstextes nicht mehr sichtbar. Dies kann verhindert werden wenn man unter < Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Global - Sonstige Optionen > den Flag < Keine Kostenstelle beim Buchen > entfernt.

Menü: < Buchhaltung - Journal/Grundbuch >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00053314

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link9
link9

Suchfunktion in Gutscheinliste Kundenzahlung

Die suche über die Liste der Gutscheine in der Kundenzahlung war nicht möglich. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Vorgang - Kundenzahlung >
Bereich: < Gutscheinliste - Suche >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00053401

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link10
link10

Veranstalterabrechnung zeigt falsche Werte/Restbeträge

In bestimmten Fällen wurde der Restbetrag in der Veranstalterabrechnung nicht von den gebuchten Werten ermittelt sondern von der hinterlegten Provision. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00053247

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link11
link11

Buchungsstapel

Wenn man über Buchhaltung Buchen eine Veranstalterrechnung oder eine Kundenzahlung erfasst hat wurden diese nicht mit in den Druck übernommen. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Buchhaltung - Buchen >
Bereich: < Druck >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054354

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link12
link12

Auszugnummer in Kudenzahlung

In bestimmten Fällen wurde die Auszugnummer nicht im Kontoauszug gespeichert. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Buchhaltung - Kontenblatt >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050212

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link13
link13

Veranstalter Abrechnung bei Optionsbuchung

Eine Optionsbuchung wird in der Veranstalter Abrechnung erst sichtbar wenn sie auf normale Buchung umgestellt ist.

Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052335

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link14
link14

Zahlung Veranstalter Abrechnung

In bestimmten Fällen wurde in der Veranstalter Abrechnung nicht der abgeänderte Zahlbetrag gezogen. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: < Zahlbetrag >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052522

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link15
link15

Finanzstand offene Forderungen

Die offenen Forderungen der Veranstalter wurden falsch berechnet. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Buchhaltung - Auswertungen - Finanzstand >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052472

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link16
link16

Druck Kontenblatt aus Bildschirmanzeige

In bestimmten Fällen wurde der Saldo beim Ausdruck nicht angedruckt. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Buchhaltung - Kontenblätter >
Bereich: < Druck >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052440

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link17
link17

Storno im Kontenblatt mit Fremdwährungskonten

Ein Storno direkt im Kontenblatt mit Fremdwährung ist nicht mehr möglich. Da diese einen Minus-Buchungssatz erzeugt und nicht mit dem Mittelkurs verbucht wird.

Menü: < Buchhaltung - Kontenblatt >
Bereich: < Fremdwährung >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052570

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link18
link18

Kundenzahlung mit Fremdwährung

In den Anwendungsgrundlagen kann man nun hinterlegen ob der ISO Code aus dem Vorgang mit in die Kundenzahlungsmaske übernommen werden soll.

Menü: < Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen >
Bereich: < Buchhaltung - Kundenzahlung - Einstellungen - ISO Code aus Vorgang übernehmen >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052333

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link19
link19

Neues Feld in Kundenzahlung

In der Kundenzahlung gibt es nun das Feld "zu erw. Restbetrag". Hier wird der zu erwartende Restbetrag aus Restbetrag minus Betrag berechnet.

Menü: < Vorgang - Kundenzahlung >
Bereich: < zu erw. Restbetrag >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052519

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link20
link20

Buchungsdatum in Kundenzahlung

Wenn man über Buchhaltung Buchen in die Kundenzahlung wechselt wird nun auch das Buchungsdatum mit übernommen.

Menü: < Buchhaltung - Buchen >
Bereich: < Kundenzahlung >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052692

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link21
link21

Kontrolle über Zahlbetrag nach Zahlung

In bestimmten Fällen war in der Veranstalterabrechnung nach Eingabe der Zahlungsparameter eine Kontrolle des Zahlbetrages nicht mehr möglich. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: < Zahlbetrag >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052836

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link22
link22

Fehler beim Datev Export

In bestimmten Fällen kam es beim Datev Export zu Fehlermeldungen wegen unerlaubten Zeichensätzen. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Buchhaltung - Import und Export - Diverser Buchhaltungsexport - Export Datev >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052830

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link23
link23

zu erw. Restbetrag wird bei Ausgang falsch berechnet

In bestimmten Fällen wurde der zu erw. Restbetrag falsch berechnet. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Vorgang - Kundenzahlung >
Bereich: < zu erw. Restbetrag >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052970

Ausrichten
right
right

nach oben...

Anker
link24
link24

Fremdwährung

In bestimmten Fällen wurde bei Auszahlungen mit der Fremdwährung die Beträge doppelt gebucht. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Vorgang - Kundenzahlung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052951

Ausrichten
right
right

nach oben...