Overige leverancier

Overige leveranciers bij automatische betaling/incasso


Via de automatische betaling/incasso kan men ook 'Overige leveranciers' selecteren. Hiervoor dient het volgende uitgevoerd te worden:
Ga naar de basisgegevens van de touroperator:


In <Basisgegevens> <Touroperator> dient u een leverancier aan te maken om de bankgegevens op te kunnen slaan. Door hier een leverancier aan te maken wordt automatisch een boekhoudkundige rekening aangemaakt in de tabel.
Vervolgens klikt u op het tabblad ‚Rekening':


De rekening informatie hier is niet van belang, maar helpt wel bij het aanmaken van de rekening in het rekeningschema. Let op dat dit slechts een voorbeeld is (Warnung), het kan uiteraard zijn dat dit crediteurennummer in uw administratie al gebruikt wordt!!
Hierna opent u het tabblad Parameters:


Op deze pagina dient u <Overige Leverancier> aan te vinken om ervoor te zorgen dat deze niet als standaard touroperator in een boeking geselecteerd kan worden. Tevens dient u het veld van Incasso te activeren als u deze leverancier wilt selecteren via <Boekhouding> <Onlinebanking> <Automatische betaling/Incasso>:
Hierna dient u via <Boekhouding> <Basisgegevens> <Rekeningschema>, deze rekening op te reopen en de entries <overige leverancier> en <OP-rekening> dienen geactiveerd te worden:


Zodra er een factuur van toepassing is, gaat u naar <Boekhouding> <Handmatig boeken> en verwerkt u deze daar:


Zodra u op <Voeg toe> geklikt heeft, kunt u een OP nummer met vervaldatum ingeven.


Deze datum wordt aangehouden als datum in de <Automatische betaling/incasso>.
Hierna opent u de Automatische betaling/incasso via de paden <Boekhouding> <Onlinebanking>. Hier ziet u de betaling terug en junt u het clieop bestand aanmaken. Houd er rekening mee dat de incasso's en betalingen niet tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden!