Abrechnung Deutsche Bahn
Inhaltsverzeichnis
Voraussetzungen
Einrichtung des Veranstalters Deutsche Bahn auf Verfahren âTabelle 2" mit einem eigenen Konto bei âUmsatz" z.B. 7002 sowie einem eigenen Kreditorenkonto (wird bei Klicken auf <Vorschlag> vergeben z.B. 70044).
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Abwicklung der Abrechnung
Fakturierung am Monatsende
Fakturieren Sie nach Monatsende alle Werte des vergangenen Monats mit folgender Funktion: <Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Sammelfaktura Leistungen>. Suchen Sie nach dem âBuchungsdatum".
Beziehen Sie auch alte Zeiträume mit ein (Buchungsdatum: von â01.01.2008"), damit auch neu erfasste Leistungen aus alten Vorgängen mit in den neuen Monat gebucht werden.
Wenn Sie die Bahndaten Ăźber unsere VERK-Schnittstelle Ăźbernehmen, so kĂśnnen Sie, anstatt nach dem Buchungsdatum, auch nach dem VERK-Rechnungsdatum suchen. Bitte fĂźhren Sie aber danach auch eine Suche nach Buchungsdatum durch, denn eventuell wurden auch Leistungen manuell erfasst, die dann kein VERK-Datum enthalten. Die Fakturierung nach Buchungsdatum sollte dann also auch noch vorgenommen werden, so behalten Sie im Auge, wie viel Leistungen manuell angelegt worden sind.
Klicken Sie auf <Buchen> oben rechts und Sie werden gefragt, ob Sie alle angezeigten Vorgänge fakturieren mÜchten. Beantworten Sie mit <Alle bearbeiten> und das folgende Fenster erscheint.
Geben Sie bei <Fakturadatum ist:> den Monatsletzten ein, wählen Sie bei <Druck> âNein" und bei <Verbuchen> âJa".
Dies bewirkt, dass alle Umsätze Ihrer Kunden auf das Konto 7002 auf die Habenseite gebucht werden (es wird gebucht âDebitor an 7002").
Berechnung der zu buchenden Werte der Bahnabrechnung
Auf der âLeistungszusammenstellung" finden Sie die Werte, die zur Berechnung benĂśtigt werden. Im Folgenden die Auflistung welche Berechnung durchgefĂźhrt werden muss.
Berechnung des Umsatzes
Addieren Sie die folgenden Werte:
- Alle âVerkauf BahnangeboteâŚ" aus dem Bereich âForderungen an den Partner"
- âZahlung mit Kreditkarte" aus dem Bereich âForderungen an den Partner"
(In diesem Beispiel: 798,70 + 3122,60 und + 1203,10)
Ziehen Sie davon folgende Werte ab:
- Alle âVerkauf BahnangeboteâŚ" aus dem Bereich âVerbindlichkeiten gegenĂźber dem Partner"
- âZahlung mit Kreditkarte" aus dem Bereich âVerbindlichkeiten gegenĂźber dem Partner"
- Sofern vorhanden âAbrechnungskorrekturen" aus dem Bereich âVerbindlichkeiten gegenĂźber dem Partner"
(In diesem Beispiel: â 674,00 â 332,20 und â 350,20)
Die Summe (Gesamt: 2062,20) ergibt den auf Seite 6 angegebenen âUmsatz".
Berechnung der Provision steuerfrei und steuerpflichtig
Addieren Sie folgende Werte:
- Alle âProvisionâŚ" aus dem Bereich âVerbindlichkeiten gegenĂźber Partner"
(In diesem Beispiel 399,65 steuerpflichtig und 11,23 steuerfrei)
Ziehen Sie davon folgende Werte ab:
- Alle âProvisionâŚ" aus dem Bereich âForderungen an den Partner"
(In diesem Beispiel â 170,02 steuerpflichtig und â 5,97 steuerfrei)
Die Summen (229,63 steuerpflichtig und 5,26 steuerfrei) ergeben die auf der nächsten Seite angegebenen âErlĂśse".
Abschlagszahlungen
Folgenden Buchungssatz buchen Sie fßr die Abschlagszahlungen während des Monats:
70044 (Kreditor Bahn) an Bank
Betrag: siehe Bankkonto
(in diesem Beispiel sind vorher schon Abschlagszahlungen in HĂśhe von 2035,09 und 267,81 belastet worden)
Datum: Bankdatum
AbschlieĂende Buchungssätze
Folgende Buchungssätze sind bei Verarbeitung der Bahnabrechnung zu buchen.
7002 an 70044 (Kreditor Bahn)
Betrag: Umsatz siehe hier
(in diesem Beispiel 2062,20)
Datum: Monatsletzter
70044 (Kreditor Bahn) an Bank
Betrag: âGesamtbetrag Rechnung" ganz unten auf der âLeistungszusammenstellung"
(in diesem Beispiel 165,31 â siehe hier)
Datum: Bankdatum
70044 (Kreditor Bahn) an ErlĂśse steuerfrei
Betrag: errechnete steuerfreie ErlĂśse siehe hier
(in diesem Beispiel: 5,26)
Datum: Monatsletzter
70044 (Kreditor Bahn) an ErlĂśse steuerpflichtig
Betrag: errechnete steuerpflichtige ErlĂśse siehe hier
(in diesem Beispiel: 229,63 (inkl. Mwst.))
Datum: Monatsletzter
Wichtig ist, dass nach Tätigen der Buchungssätze das Kreditorenkonto immer ausgeglichen sein soll.
Eine eventuelle Differenz belassen Sie am besten auf dem Umsatzkonto 7002. Durch z.B. eine verspätete Erfassung von Fahrkarten gleichen sich die Beträge so im Folgemonat auf dem Konto 7002 aus.
Sofern Sie die VERK-Schnittstelle nutzen, werden alle Ăźbernommenen Fahrkarten als ReisebĂźroinkasso erfasst, auch die, die Sie per Kreditkarte verkauft haben. (Ohne VERK-Schnittstelle erfassen Sie solche Fahrkarten natĂźrlich als Veranstalter-Inkasso, da die Bahn ja direkt beim Kunden abbucht).
In diesem Fall ist noch eine Umbuchung der Werte vom VERK-CC Konto auf das Umsatzkonto notwendig.
7002 an 1362 (VERK-CC Verrechnungskonto)
Betrag: Saldo des VERK-CC-Kontos
(in diesem Beispiel kann der Betrag 640,90 sein, bitte buchen Sie aber eher den Saldo auf dem Konto, als den errechneten Betrag, damit auch hier die Differenz auf dem 7002 Konto verbleibt und nicht auf dem CC-Konto)
Datum: Monatsletzter
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